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广东中山大学附属第六医院审计服务定点议价招标通知
公告名称:
广东中山大学附属第六医院审计服务定点议价招标通知
所属地区:
广东
发布时间:
2023-04-18
详细内容:



中山大学附属第六医院采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息



(一)项目名称:中山大学附属第六医院审计服务定点采购



(二)项目编号:DDYJ-2023-768693



(三)预算金额:196,000.00



(四)采购需求:













编号

服务描述

需求描述

数量

计量单位

1 人员要求:6
服务开始时间:按甲方通知
服务结束时间:至项目结束
(1)对中山大学附属第六医院、中山大学附属第六医院影像检验中心、广东省胃肠病学研究所2022年1月1日至2022年12月31日的财务状况、税务缴款情况进行审计、鉴定,分别出具审计报告、管理建议书和汇算清缴报告,并协助完成2022年度企业所得税汇算清缴工作。通过对财务核算和财务报表的审查分析,及时发现存在的问题或不足,针对性地提出改进意见或建议,进一步推动完善财务核算管理和加强内部控制,防范风险。(2)配注册会计师/税务师2人、中级会计师2人、初级会计师2人。 1
2 人员要求:5
服务开始时间:按甲方要求
服务结束时间:至项目结束
(1)对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2020-2022年的资产管理情况进行专项审计。通过对资产入库、使用、日常管理处置、使用绩效等各环节工作的合规性、有效性进行审计监督和评价,确保医院资产的安全完整和合理使用,促进医院资产规范化管理。(2)配注册会计师1人、中级会计师1人、初级会计师3人。 1
3 人员要求:5
服务开始时间:按甲方通知
服务结束时间:至项目结束
(1)对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2020-2022年的工程管理情况进行专项审计。通过对工程各阶段业务和工程管理内部控制的合法性、适当性、有效性进行监督、评价和建议,识别其中存在的内控风险并提出可行的建议和改善措施,促进医院工程项目规范化管理。(2)配注册会计师1人、一级造价师1人、中级会计师1人、初级会计师2人。 1
4 人员要求:5
服务开始时间:按甲方通知
服务结束时间:至项目结束
(1)对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2023年度内部控制情况和经济活动风险进行评价、评估。通过对内控体系设计的合规性、运行的有效性及存在风险的审查评价,进一步完善内部控制制度,提高抗风险能力,加强内部监督制约,保证内控的健全有效。(2)配注册会计师2人、中级会计师2人、初级会计师1人。 1
5 人员要求:4
服务开始时间:按甲方通知
服务结束时间:至项目结束
(1)对中山大学附属第六医院的中层干部在任职期间履行经济责任的情况进行专项审计。通过对干部任期内经济活动业绩和对存在问题应负责任的客观公正评价,给医院考察和使用干部提供依据,进一步促进和加强医院的财经管理和干部管理。(2)配注册会计师1人、中级会计师1人、初级会计师2人。 1
商务需求









编号

需求内容

1 按双方约定时间进行专项审计工作,并分别提交书面审计报告。
2 合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。


(五)议价发起时间:2023年04月18日

二、需求信息

服务内容:(1)协助甲方完成财务报表和税务缴款情况专项审计:对中山大学附属第六医院、中山大学附属第六医院影像检验中心、广东省胃肠病学研究所2022年1月1日至2022年12月31日的财务状况、税务缴款情况进行审计、鉴定,分别出具审计报告、管理建议书和汇算清缴报告,并协助完成2022年度企业所得税汇算清缴工作。通过对财务核算和财务报表的审查分析,及时发现存在的问题或不足,针对性地提出改进意见或建议,进一步推动完善财务核算管理和加强内部控制,防范风险。 (2)协助甲方完成资产管理专项审计:对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2020-2022年的资产管理情况进行专项审计。通过对资产入库、使用、日常管理处置、使用绩效等各环节工作的合规性、有效性进行审计监督和评价,确保医院资产的安全完整和合理使用,促进医院资产规范化管理。(3)协助甲方完成工程管理专项审计:对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2020-2022年的工程管理情况进行专项审计。通过对工程各阶段业务和工程管理内部控制的合法性、适当性、有效性进行监督、评价和建议,识别其中存在的内控风险并提出可行的建议和改善措施,促进医院工程项目规范化管理。(4)协助甲方完成内部控制评价与风险评估:对中山大学附属第六医院、广东省胃肠病学研究所、中山大学附属第六医院影像检验中心2023年度内部控制情况和经济活动风险进行评价、评估。通过对内控体系设计的合规性、运行的有效性及存在风险的审查评价,进一步完善内部控制制度,提高抗风险能力,加强内部监督制约,保证内控的健全有效。(5)协助甲方完成中层干部任期经济责任审计:对中山大学附属第六医院的中层干部在任职期间履行经济责任的情况进行专项审计。通过对干部任期内经济活动业绩和对存在问题应负责任的客观公正评价,给医院考察和使用干部提供依据,进一步促进和加强医院的财经管理和干部管理。

合同份数:6

是否需要验收:需要验收

争议处理方式:向仲裁委员会申请仲裁解决

三、供应商报价须知



(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。



(二)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价规则



(一)报价规则。



(1)供应商的报价应是总价。



(2)供应商的报价不得高于最高限价。



(二)成交规则、终止规则。



(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。



(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。



五、项目联系方式



联系方式:谭老师 38254010

采购单位:中山大学附属第六医院

2023年04月18日





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